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→『 采购管理 』
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采购发票操作指引
采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。采购发票具有业务和财务双重性质,是业务系统的核心单据之一。发票是确认收入实现的标志;同时,采购发票包括增值税发票、普通发票的丰富内容,是抵扣税额的法定凭证。发票也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证
Ccoffee
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2015/5/9 18:03:53
【点晴模切ERP】采购管理—采购单审核操作
操作步骤:采购管理——采购单管理——采购单明细管理;进去页面如下图所示:查询定位单据方法:1、输入订单号。2、选择单据审核状态“待本人审核” 3、点击“查询” 4、选中单据,点击“审核” 进入审核页面,如下图所示:点击“审核采购订单”即可。
814877518
10750
2014/11/13 15:52:44
新增采购单提示“光标处只能录入数字”如何解决
系统所有地方都按系统规定录入,但提交的时候就是不能正确提交,如何解决?
Ccoffee
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2014/6/19 17:20:46
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